中新網6月25日電 審計署網站今日公佈的商務部2013年度預算執行情況和其他財政收支情況審計結果顯示,審計查出商務部本級及所屬單位預算執行中不符合財經制度規定的問題金額8200.29萬元,其中2013年8039.78萬元;其他財政收支方面不符合財經制度規定的問題金額1364.89萬元。
  根據《中華人民共和國審計法》的規定,2013年11月至2014年3月,審計署對商務部2013年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了部本級和所屬經濟合作局、國際經濟技術交流中心(以下簡稱交流中心)等4個單位,並對有關事項進行了延伸審計。
  一、基本情況
  商務部為中央財政一級預算單位,部門預算由部本級和151個二級預算單位的預算組成。財政部批覆商務部2013年度部門財政撥款預算支出為2 680 839.99萬元(含政府性基金預算,下同),商務部決算(草案)反映的當年財政撥款支出2 072 055.28萬元,其部門預算與執行結果的差異總額為608 784.71萬元。
  本次審計商務部本級及所屬單位2013年度財政撥款支出共計2 559 544.25萬元,占部門財政撥款支出總額的95.48%。審計查出預算執行中不符合財經制度規定的問題金額8200.29萬元,其中2013年8039.78萬元;其他財政收支方面不符合財經制度規定的問題金額1364.89萬元。
  審計結果表明,商務部本級及本次審計的所屬單位預算收支基本符合預算法及其他相關規定,會計核算基本符合會計法和相關財會制度的規定,能夠積極組織2013年度預算執行工作,加強“三公”經費支出管理,加大財務信息公開力度。
  二、審計發現的主要問題
  (一)預算執行中存在的主要問題。
  1.2013年,部本級的12個項目未編製項目申報文本和預算支出明細表等相關材料,申領財政資金3273.5萬元。
  2.2013年,部本級未按規定執行政府採購,直接指定所屬單位承擔儲備肉出入庫公證檢驗工作,支付工作經費2083萬元。
  3.2012年和2013年,部本級採取以撥作支方式計列2個項目支出418萬元,實際支出167.89萬元,至2013年底剩餘資金250.11萬元結存在所屬單位。
  4.因公出國(境)管理中存在的問題:
  (1)2013年,部本級為非本部門人員支付出國(境)費用4.58萬元,有6個團組超標準列支出國(境)費用12.16萬元,其中4個未按規定搭乘國內航空公司班機。2011年,部本級2人參加國際會議費用由企業承擔;
  (2)2013年,所屬投資促進事務局組織的11個出國(境)團組部分報銷票據不合規;交流中心承辦的出國(境)參展團組擅自增加考察國家,增加支出共計93.40萬元。
  5.至2013年底,部本級報廢或上交國管局的74輛公務用車未及時進行賬務處理,涉及金額2393.32萬元;4輛公務用車未及時登記入賬,形成賬外資產90.22萬元。
  6.2013年,部本級二類會議計劃未按規定報批,有3個會議在非定點飯店召開。
  (二)其他財政收支中存在的主要問題。
  2013年,所屬交流中心和中國服務貿易協會將有關收支在往來科目核算,造成少計收入1364.89萬元、少計支出2883.19萬元。
  三、審計處理情況和建議
  對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對未編報項目文本等問題,要求加強預算編製基礎工作;對未執行政府採購問題,要求嚴格執行政府採購程序;對多列支出問題,要求收回沉澱在所屬單位的資金,限期調整相關會計賬目和決算(草案);對出國費和會議費存在的問題,要求按照有關規定糾正處理,嚴格執行出國費和會議費管理相關規定;對擅自更改出國行程問題,要求對展會組織單位進行責任追究,嚴格出國團組的管理;對公務用車賬務處理問題,要求組織資產清查工作,保證賬賬、賬實相符;對少計收入和支出問題,要求清理往來科目,並調整決算(草案)。
  針對審計發現的問題,審計署建議:商務部應進一步嚴格預算管理,細化“三公”經費預算,完善資產的登記、記賬手續及管理程序,規範政府採購行為。
  四、審計發現問題的整改情況
  商務部在審計前開展了自查,並糾正了部分自查出的問題。對本次審計發現的問題,商務部高度重視,積極制定整改措施,研究落實專項資金管理等方面的整改工作,對部本級多列支出並結存在所屬單位的資金已收回大部分,並調整了賬務。具體整改結果由商務部向社會公告。  (原標題:審計署:商務部及所屬單位預算執行問題金額8200萬)
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